株式会社 キタムラ

投資家の皆さまへ (IR)

財務情報

連結財務諸表

連結貸借対照表の要旨

(単位:百万円)
科目 当期
(H23.3.31現在)
前期
(H22.3.31現在)
資産の部
流動資産 28,183 29,444
現金及び預金 5,397 4,907
受取手形及び売掛金 5,285 6,080
たな卸資産 12,953 13,354
その他 4,545 5,101
固定資産 30,168 31,832
有形固定資産 12,428 13,084
建物及び構築物 4,289 4,706
土地 5,576 5,638
その他 2,561 2,738
無形固定資産 2,699 2,986
投資その他の資産 15,041 15,761
投資有価証券 506 623
繰延税金資産 2,377 2,540
敷金及び保証金 10,524 10,705
その他 1,724 1,978
貸倒引当金 △ 92 △ 87
資産合計 58,351 61,276
負債の部
流動負債 28,878 30,640
支払手形及び買掛金 14,466 16,227
短期借入金 2,100 1,700
未払費用 2,047 1,772
その他 10,261 10,938
固定負債 12,172 13,617
長期借入金 7,279 8,890
その他 4,891 4,724
負債合計 41,050 44,258
純資産の部
株主資本 17,172 16,896
資本金 2,852 2,852
資本剰余金 2,419 2,419
利益剰余金 12,440 12,065
自己株式 △ 539 △ 440
その他の包括利益累計額 51 45
その他有価証券評価差額金 51 45
少数株主持分 77 76
純資産合計 17,300 17,018
負債及び純資産合計 58,351 61,276

連結損益計算書の要旨

(単位:百万円)
科目 当期
(H22.4.1~H23.3.31)
前期
(H21.4.1~H22.3.31)
売上高 144,551 140,879
売上原価 92,007 89,285
売上総利益 52,543 51,593
販売費及び一般管理費 51,048 51,880
営業利益(△損失) 1,495 △ 286
営業外収益 871 1,698
営業外費用 351 366
経常利益 2,015 1,044
特別利益 49 229
特別損失 636 787
税金等調整前当期純利益 1,428 486
法人税、住民税及び事業税 654 474
法人税等調整額 56 2
少数株主損益調整前当期純利益 717 -
少数株主利益(△損失) 1 △ 24
当期純利益 716 34

連結キャッシュ・フロー計算書の要旨

(単位:百万円)
科目 当期
(H22.4.1~H23.3.31)
前期
(H21.4.1~H22.3.31)
営業活動によるキャッシュ・フロー 4,871 4,611
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,361 △ 2,553
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,630 △ 1,851
現金及び現金同等物の増減額 880 206
現金及び現金同等物の期首残高 3,684 3,478
現金及び現金同等物の期末残高 4,564 3,684

連結株主資本等変動計算書

当期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位:百万円)
  株主資本
資本金 資本
剰余金
利益
剰余金
自己株式 株主資本
合計
平成22年
3月31日残高
2,852 2,419 12,065 △ 440 16,896
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △ 342 △ 342
当期純利益 716 716
自己株式の取得 △ 98 △ 98
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)
連結会計年度中の変動額合計 374 △ 98 275
平成23年
3月31日残高
2,852 2,419 12,440 △ 539 17,172

  その他の包括利益累計額 少数株主
持分
純資産
合計
その他
有価証券
評価差額金
その他の
包括利益
累計額合計
平成22年
3月31日残高
45 45 76 17,018
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △ 342
当期純利益 716
自己株式の取得 △ 98
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) 5 5 1 6
連結会計年度中の変動額合計 5 5 1 282
平成23年
3月31日残高
51 51 77 17,300

貸借対照表の要旨

(単位:百万円)
科目 当期
(H23.3.31現在)
前期
(H22.3.31現在)
資産の部
流動資産 26,552 29,599
現金及び預金 4,499 4,294
受取手形及び売掛金 3,163 4,175
たな卸資産 10,822 11,478
その他 8,064 9,648
固定資産 28,229 29,411
 有形固定資産 10,976 11,562
建物及び構築物 3,998 4,400
土地 5,033 5,095
その他 1,942 2,063
 無形固定資産 2,314 2,401
 投資その他の資産 14,938 15,447
投資有価証券 505 622
繰延税金資産 1,919 2,092
敷金及び保証金 9,953 10,300
その他 2,620 2,489
貸倒引当金 △ 62 △ 59
資産合計 54,781 59,011
負債の部
流動負債 26,767 29,334
支払手形及び買掛金 12,860 15,059
短期借入金 2,000 1,700
未払費用 1,756 1,506
その他 10,147 11,065
固定負債 11,443 12,915
長期借入金 7,279 8,890
その他 4,161 4,021
負債合計 38,211 42,249
純資産の部
株主資本 16,519 16,716
資本金 2,852 2,852
資本剰余金 2,419 2,419
利益剰余金 11,786 11,885
自己株式 △ 539 △ 440
評価・換算差額等 51 45
その他有価証券評価差額金 51 45
純資産合計 16,570 16,761
負債及び純資産合計 54,781 59,011

損益計算書の要旨

(単位:百万円)
科目 当期
(H22.4.1~H23.3.31)
前期
(H21.4.1~H22.3.31)
売上高 113,825 114,490
売上原価 67,295 68,533
売上総利益 46,529 45,956
販売費及び一般管理費 45,931 46,855
営業利益(△損失) 597 △ 898
営業外収益 1,057 2,068
営業外費用 316 347
経常利益 1,339 822
特別利益 3 2
特別損失 625 375
税引前当期純利益 717 449
法人税、住民税及び事業税 362 267
法人税等調整額 111 △ 69
当期純利益 243 251

株主資本等変動計算書

当期(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)
(単位:百万円)
  株主資本
資本金 資本
剰余金
利益
剰余金
自己株式 株主資本
合計
平成22年
3月31日残高
2,852 2,419 11,885 △ 440 16,716
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △ 342 △ 342
当期純利益 243 243
自己株式の取得 △ 98 △ 98
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)
事業年度中の変動額合計 △ 98 △ 98 △ 196
平成23年
3月31日残高
2,852 2,419 11,786 △ 539 16,519

  評価・換算差額等 純資産
合計
その他
有価証券
評価差額金
評価・換算
差額等合計
平成22年
3月31日残高
45 45 16,761
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △ 342
当期純利益 243
自己株式の取得 △ 98
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) 5 5 5
事業年度中の変動額合計 5 5 △ 190
平成23年
3月31日残高
51 51 16,570

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